CLIENTES, PROVEEDORES , PEDIDOS, VENTAS, FACTURACIÓN , COMPRAS, CONTABILIDAD, EN UN SOLO SISTEMA INTEGRADO Y MULTIEMPRESA.

El sistema integra la funcionalidad necesaria para una empresa que comercializa localmente, cubriendo los ciclos de compras, ventas, gestión de depósitos y mercaderías, control de pedidos de ventas o compras, facturación, cuentas corrientes cobranzas y contabilidad.

Principales funcionalidades
Clientes y Proveedores Stock Pedidos, Ventas y Facturación Compras Contabilidad

Categorización de Clientes de acuerdo al cumplimiento de su deuda

 

Categorización de Proveedores según criterios propios de la empresa

 

Estado de Cuenta del Cliente On-Line, impreso, fax, etc.

 

Resultados analíticos a partir de los datos del Clientes

 

Artículos

 

Categorización de Artículos por Departamento, Familia y SubFamilia

 

Clasificación de Artículos adaptable a las necesidades de la empresa

 

Artículos, stockeables ó no,  facturables ó no.

 

Unidad de venta asociada al artículo

 

Costo unitario del artículo según unidades y fecha de vigencia

 

Equivalencia del costo unitario según un factor de conversión a otras unidades

 

Depósitos

 

Múltiples depósitos por departamento

 

Stock de Artículos por depósitos y Stock total por departamento

 

Traspasos de mercadería entre depósitos con generación de documentación

 

Resultados

 

Existencia actual y a la fecha que se requiera

 

Rotación de artículos sobre las ventas

 

Movimientos de stock

 

Costos históricos

Consulta del estado de cuenta del cliente considerando tope de crédito, cuenta documentada, cuenta abierta, vencimientos, pedidos pendientes y saldo disponible

 

Listas de precios

 

Pedidos maestros (formularios) parametrizables

 

Confección de presupuestos

 

Referencia a un presupuesto o a un pedido anterior para el ingreso del pedido

 

Consulta de pedidos pendientes de entrega por artículo

 

Gestión de aprobación automática del pedido ó aprobación manual

 

Emisión automática al depósito correspondiente de una orden de preparación al producirse la autorización.

 

Carga automática del pedido proponiendo lo faltante de entrega o facturación

 

Actualización automática del stock

 

Gestión de aprobación de Notas de crédito

 

Comisiones de vendedores y cobradores

 

Resultados de las ventas

Solicitud de compras de materiales y servicios.

 

Elección de proveedores por artículo.

 

Solicitud de cotizaciones y confección de órdenes de compra.

 

Autorización por el responsable de cada sector y por un comité de autorización de gastos.

 

Ingreso de la documentación del proveedor con actualización del stock y de la cuenta acreedora.

 

Afectación de la compra por centros de costos.

 

Múltiples: monedas por cuenta, ejercicios y meses abiertos, niveles, planes de cuenta

 

Control de autorización de ingreso o actualización a nivel de ejercicio o meses

 

Apertura de los saldos en partidas, en vencimientos, Auxiliares y otros.

 

Consultas por Rangos o Listas en distintas monedas

 

Ajustes automáticos de diferencia de tipo  cambio, conversión monetarias, redondeos

 

Cierres y aperturas de ejercicios automáticos

 

Cancelación automática de documentos  por fecha de vencimiento

 

Consultas por pantalla, impresora o envío a planilla electrónica

 

Diarios, detalladas o resumidos por fecha, tipo de asientos, monedas

 

Mayores, abiertos o resumidos por fecha, rango de cuentas, monedas

 

Saldos por fechas, rango de rubros, nivel, moneda

 

Mayores de Documentos por Rubro

 

Saldos de Documentos por Rubro, Rubro/Item, Item/Rubro, Rubro/Adicional, Adicional/Rubro

 

Consulta y selección de documentos a imputar en el ingreso